婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門職能職責
二、部門機構設置
三、2020年部門預算情況說明:
四、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、2020年財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分
婁底市第一人民醫(yī)院2020年部門預算說明
一、 部門職能職責
我院是在市委市政府和市衛(wèi)生計生委的領導下,是一所集醫(yī)療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫(yī)院。醫(yī)院秉承“以病人為中心”的服務宗旨,以“倚上聯(lián)下、強內拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發(fā)展理念,為人民群眾健康保駕護航。
二、部門機構設置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛(wèi)生計生委主管的副處級差額撥款事業(yè)單位,本單位無二級機構,設院長、黨委書記等黨政領導7名,內設53個科室,其中行政后勤機構15個:黨政辦、財務科、人事科、安保科、醫(yī)務科、醫(yī)保科等;臨床業(yè)務和醫(yī)技科室38個:消化內科、兒科、神經(jīng)內科、呼吸腫瘤科、心血管內科、骨科、神經(jīng)外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算,現(xiàn)在職職工810余人,編制床位1200張,占地面積約4萬余平方米,業(yè)務收入規(guī)模在2.7億元以上。
三、2020年度部門預算情況說明
我院預算情況只包含本級預算,無二級機構預算。2020年度預算收入包括一般公共預算收入、上級補助收入,支出包括基本支出和項目支出,其中基本支出為人員經(jīng)費和離休人員經(jīng)費。
(一)關于 2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
2020年一般公共預算撥款共計845.46 萬元,比2019年768.33萬元增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:工資福利支出-基本工資845.46萬元。
(二) 關于 2020年一般公共預算當年撥款情況說明
2020年一般公共預算撥款共計845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:基本支出 845.46萬元,項目支出 0 萬元。
(三)關于2020年一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算基本支出共計845.46 萬元,比2019年增加77.13萬元. 主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:人員經(jīng)費 845.46 萬元。
(四)關于 2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2020年我院使用財政撥款安排的2020年“三公”經(jīng)費預算為0 萬元。
(五)關于2020年政府性基金預算支出情況的說明
2020政府性基金預算支出無。
(六)關于 2020年收支預算情況的總體說明
2020年收支預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:公共財政撥款收支845.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款收支0萬元,上級補助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。
(七)關于 2020年收入預算情況說明
2020年收入預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:公共財政撥款收入845.46萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元,上級補助收入0萬元,政府性基金收入0萬元。
(八)關于 2020年支出預算情況說明
2020年支出預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加,其中:基本支出845.46萬元,項目支出0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經(jīng)費。
2020年我院機關運行經(jīng)費財政撥款預算845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,增加10.03 %,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加。
2.“三公”經(jīng)費
2020年無“三公”經(jīng)費預算。
3、政府采購情況。
2020年我院未安排政府采購預算。
4、國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日,固定資產總額16015.57萬元,其中房屋6093.09萬元,公務用車7臺,其他固定資產9922.48萬元。單價價值50萬元以上通用設備5臺(配電屏75.44萬元、血透室凈化空調132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元),單價100萬元以上專用設備7臺(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術間設備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數(shù)字放射成像系統(tǒng)248萬元、螺旋CT356.38萬元)。
5、績效目標設置情況(見附表)
本單位因是公益性事業(yè)單位,屬于差額撥款,預算目標是以公益性質為主,以本單位自主收支作為運行經(jīng)費。
6.一般性支出情況
2020年一般性支出預算共計845.46萬元,比2019年增加77.13萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出的增加。
四、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指婁底市財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費。
(六)應收在院病人醫(yī)療款:本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務而應向住院病人收取的醫(yī)療款,醫(yī)院應當按照住院病人對應收在院病人醫(yī)療款進行明細核算。
(七)事業(yè)收入:核算醫(yī)院開展醫(yī)療服務活動及其輔助活動實現(xiàn)的收入,不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
部門預算公開表格(見附表)
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表(按功能分類)
三、一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟分類)
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
附件1: 一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
單位:萬元
2018年預算數(shù) |
2019年預算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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附件2: 政府性基金預算支出表
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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附件3: 部門收支總表
部門收支總表
單位:萬元
收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 |
845.46 |
一、一般公共服務支出 |
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經(jīng)費撥款 |
845.46 |
二、國防支出 |
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納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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三、公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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四、教育支出 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、科學技術支出 |
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四、上級補助收入 |
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六、文化旅游體育與傳媒支出 |
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五、其他收入 |
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七、社會保障和就業(yè)支出 |
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八、衛(wèi)生健康支出 |
845.46 |
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九、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十一、農林水支出 |
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探電力信息等支出 |
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十四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、自然資源海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、災害防治及應急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
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支出總計 |
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附件4: 部門收入總表
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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類 |
款 |
項 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
845.46 |
845.46 |
845.46 |
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附件5: 部門支出總表
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫(yī)院 |
845.46 |
845.46 |
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