目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門職能職責
二、部門機構設置
三、2021年部門預算情況說明:
四、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格(見附件)
一、2021年財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算"三公"經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分
婁底市第一人民醫院2021年部門預算說明
一、 部門職能職責
我院是在市委市政府和市衛生計生委的領導下,是一所集醫療、保健、教學、科研于一體的地市級國家三級綜合性醫院。醫院秉承“以病人為中心”的服務宗旨,以“倚上聯下、強內拓外、揚長扶弱、綜合提升”為發展理念,為人民群眾健康保駕護航。
二、部門機構設置
我院是婁底市人民政府主辦、婁底市衛生計生委主管的副處級差額撥款事業單位,本單位無二級機構,設院長、黨委書記等黨政領導7名,內設53個科室,其中行政后勤機構15個:黨政辦、財務科、人事科、安保科、醫務科、醫保科等;臨床業務和醫技科室38個:消化內科、兒科、神經內科、呼吸腫瘤科、心血管內科、骨科、神經外科、普外科、化驗室、B超室、胃腸鏡室、心電圖室等。我院只包含本級預算,現在職職工810余人,編制床位1200張,占地面積約4萬余平方米,業務收入規模在3.2億元以上。
三、2021年度部門預算情況說明
我院預算情況只包含本級預算,無二級機構預算。2021年度預算收入包括一般公共預算收入、上級補助收入,支出包括基本支出和項目支出,其中基本支出為人員經費和離休人員經費。
(九)其他重要事項的情況說明。
1、機關運行經費。
2021年我院機關運行經費財政撥款預算845.46萬元,與2020年保持一致。
2.“三公”經費
2021年無“三公”經費預算。
3、政府采購情況。
2021年我院未安排政府采購預算。
4、國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日,固定資產總額28687.21萬元,其中房屋17943.18萬元,公務用車6臺,其他固定資產10744.03萬元。單價價值50萬元以上通用設備4臺(血透室凈化空調132.38萬元、2臺直燃吸收式溴化鋰冷溫水機211.27萬元、遠大一體化直燃機458.47萬元),單價100萬元以上專用設備8臺(超聲診斷儀器113.76萬元、全身彩色超聲儀116.20萬元、凈化手術間設備131.1萬元、彩色多普勒儀232萬元、電子腸胃鏡240萬元、雙板全跟蹤數字放射成像系統248萬元、螺旋CT356.38萬元、全數字化彩色多普勒超聲診斷儀255萬元)。
5、績效目標設置情況(見附表)
本單位因是公益性事業單位,屬于差額撥款,預算目標是以公益性質為主,以本單位自主收支作為運行經費。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為0萬元,其中,基本支出 0萬元,項目支出 0萬元。
6.一般性支出情況
2021年一般性支出預算共計845.46萬元,與2020年一般性支出預算持平,無增加。
四、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指婁底市財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費。
(六)應收在院病人醫療款:本科目核算醫院因提供醫療服務而應向住院病人收取的醫療款,醫院應當按照住院病人對應收在院病人醫療款進行明細核算。
(七)事業收入:核算醫院開展醫療服務活動及其輔助活動實現的收入,不包括從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
部門預算公開表格(見附表)
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表(按功能分類)
三、一般公共預算基本支出表(按經濟分類)
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
附件:
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財政撥款收支總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一一般公共預算撥款 |
845.46 |
一.本年支出 |
845.46 |
經費撥款 |
845.46 |
一、一般公共服務支出 |
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納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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二、國防支出 |
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二、政府性基金收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、教育支出 |
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五、科學技術支出 |
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六、文化旅游體育與傳媒支出 |
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七、社會保障和就業支出 |
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八、衛生健康支出 |
845.46 |
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九、節能環保支出 |
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十、城鄉社區支出 |
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十一、農林水支出 |
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探電力信息等支出 |
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十四、商業服務業等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、自然資源海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、災害防治及應急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收 入 總計 |
845.46 |
支 出 總 計 |
845.46 |
部門收支總表 |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款 |
845.46 |
一、一般公共服務支出 |
|
經費撥款 |
845.46 |
二、國防支出 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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三、公共安全支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
四、教育支出 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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五、科學技術支出 |
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四、上級補助收入 |
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六、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
五、其他收入 |
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七、社會保障和就業支出 |
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八、衛生健康支出 |
845.46 |
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九、節能環保支出 |
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十、城鄉社區支出 |
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十一、農林水支出 |
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十二、交通運輸支出 |
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十三、資源勘探電力信息等支出 |
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十四、商業服務業等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、自然資源海洋氣象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
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十九、災害防治及應急管理支出 |
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二十、其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收入總計 |
845.46 |
支出總計 |
845.46 |
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一般公共預算支出表(按功能分類) |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
預算數 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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合計 |
845.46 |
845.46 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
845.46 |
845.46 |
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一般公共預算基本支出表(按經濟分類) |
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單位:萬元 |
政府預算經濟分類科目 |
部門經濟分類科目 |
基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
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類 |
款 |
類 |
款 |
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合計 |
845.46 |
845.46 |
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505 |
01 |
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301 |
01 |
基本工資 |
845.46 |
845.46 |
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一般公共預算"三公"經費支出表 |
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單位:萬元 |
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2020年預算數 |
2021年預算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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政府性基金預算支出表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
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無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
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部門收入總表 |
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單位:萬元 |
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功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
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類 |
款 |
項 |
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210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
845.46 |
845.46 |
845.46 |
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部門支出總表 |
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單位:萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
210 |
02 |
01 |
綜合醫院 |
845.46 |
845.46 |
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